|
|
Faktúra |
419/2025
|
Poistná zmluva - auto
|
501,34 |
s DPH |
Z 27/2022/Hosp.
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
418/2025
|
Kalendáre 65 + 13 na rok 2026, 4 ks diáre na r. 2026 - A5
|
315,95 |
s DPH |
Obj. č. 133/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2025
|
Dobropis - potraviny
|
-9,17 |
s DPH |
Z 26/2024/ŠJ
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Bona Market s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
129,64 |
s DPH |
Z 19/2023/ŠJ
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2025
|
ŠJ - potraviny
|
314,76 |
s DPH |
Z 21/2025/ŠJ
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2025
|
Havaríjne poistenie auta - autobus
|
999,22 |
s DPH |
Z 3/2009/Hosp
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
UNIQUA poisťovňa a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2025
|
1. Chladiaca vitrína Guzzanti GZ 117 B; 2. Chladiaca virína Maxxo BG
|
720,79 |
s DPH |
Obj. č. 132/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk. s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
Hlasové a dátové služby MT 4.11 - 3.12.2025
|
98,62 |
s DPH |
dodatok č. 5 k Z 3/2016/RŠ, dodatok č.1 k Z 19/2021/RŠ
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Balíček - Naša strava (Mini)
|
47,97 |
s DPH |
Dodatok č. 1 k Z 26/2022/ŠJ
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
SSD 5006B
|
129,99 |
s DPH |
Z 28/2024/Hosp.
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2025
|
školské potreby podľa osobného výberu
|
219,70 |
s DPH |
Obj. č. 131/2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP Veľkoobchod s papierom |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2025
|
Elektrická energia 10/2025
|
474,62 |
s DPH |
Z 7/2025/Hosp.
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
Digitálna kancelária 10/2025
|
116,85 |
s DPH |
Z 18/2019/RŠ
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
Plyn - zúčtovacia Faktúra
|
-2 453,37 |
s DPH |
Z 43/2024/Hosp.
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
Plyn - záloha (1.11.2025-30.11.2025)
|
2 295.71 |
s DPH |
Z 43/2024/Hosp.
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
oprava traktorika - záhradná technika, výmena batérie, dodávka nožov, filter oleja
|
292,58 |
s DPH |
Obj. č. 128/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Ing. Peter Dzadík - Velotera |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
účasť na Medzinárodnom kongrese 1. AŠKOS v dňoch 13.-14.11.2025
|
20,00 |
s DPH |
Obj. č. 130/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
Servis výťahov - paušál 11/2025
|
59,10 |
s DPH |
Dodatok č. 3 k Z 21/2020/Hosp.
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Finančný bonus
|
-29,31 |
s DPH |
Z 19/2025/ŠJ
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
Telekomunikačné služby 1.10 - 31.10.2025
|
86,43 |
s DPH |
dod. č.6 k Z/4/2009/Hosp., Z 2/2021/RŠ, dod. č.2 k Z/4/2021/RŠ
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |