|
Objednávka |
Obj. č. 43/2019
|
Záložný zdroj UPS 850VA
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019
|
ŠJ - potraviny
|
539,32 |
s DPH |
Z 21/2018/ŠJ
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Jozef Jakab |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (deratizácia a dezinsekcia v termíne jar- apríl, máj, a jeseň- október, november) Mikovič Marián- DERMIK, Prešov
|
243,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektrina preddavok 8/2012
|
1 200.00 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp.
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
03.08.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva (dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2011 v hodnote 3000,- €) Fifty-Fifty s.r.o.
|
3000,- € |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (kotolňa - výmena čerpadla, oprava regulácie kotolne) Matis M. Prešov
|
990,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva (zakúpenie tovaru - školské a kancelárske potreby, čistiacej drogérie, obalového materiálu, tlačív apod.) Jana Miheličová - ABC, Prešov
|
1000,- € |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Preddavok elektrina 4/2012
|
1 320.00 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení audioviz. diela (dokument o SŠI, výroba, jazykový komentár, úprava) Peter Navrátil
|
1200,- € |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (oprava zvetraného tehlového múrika) Maxstavby s.r.o., Župčany
|
419,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (výroba a montáž kovovej brány so zárubňou) Vladimír Slanina, Malý Šariš
|
880,- € |
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Oprava mot. voz. Fiat Ducato (poistna udalosť - refundácia)
|
-3 073.42 |
s DPH |
Obj. č. 97/2012
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Manex Car, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva (dodávka potravinárskeho tovaru) Inmedia s.r.o., Zvolen
|
podľa cenníka dodávateľa |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (demolácia zvetraných komínov, demolácia tehlového múrika) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
1875,- € |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení platnosti Z 15/2013/Hosp.
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistná zmluva č. 8003034503 - poistenie majetku školy
|
964,04 |
s DPH |
Z 7/2011/HOSP
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
ČSOB poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva (potraviny) Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
|
podľa cenníka dodávateľa |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Záloha elektrina 7/2012
|
1 140.00 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp.
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obch. a dodáv. podmienkach (dodávka potravinárskeho tovaru) Milk Agro spol. s.r.o., Prešov
|
podľa cenníka dodávateľa |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (vybranie dverí, zamurovanie a opätovné uloženie dverí do nového otvoru v budove SŠI) Maxstavby s.r.o., Župčany
|
734,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|