|
VO: Zákazka malého rozsahu |
V1/2014
|
Vyhodnotenie ponúk - výmena zásobníka teplej úžitkovej vody v kotolni
|
2 831,05 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
26.02.2014 |
03.03.2014 |
11.03.2014 |
STELAGAS Miroslav Matis |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
11.03.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk - nábytok
|
1 312,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
05.12.2013 |
09.12.2013 |
06.12.2013 |
100 Lar s.r.o. |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
06.12.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk - elektro opravy
|
1 087.79 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
04.12.2013 |
10.12.2013 |
06.12.2013 |
Ladislav Partika |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
06.12.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk - vyhrievaný vodný matrac
|
1 536.80 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
28.11.2013 |
13.12.2013 |
28.11.2013 |
3lobit s.r.o. |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
26.11.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk - maľovanie, dlažba
|
2 805,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
22.11.2013 |
30.12.2013 |
27.11.2013 |
Maxstavby s.r.o. |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
27.11.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk: nábytok
|
3 245,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
24.10.2013 |
30.11.2013 |
25.10.2013 |
100 Lar s.r.o. |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
24.10.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk: interaktívne tabule + dataprojektor, keramické tabule + interaktívny dataprojektor
|
8 687.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
22.10.2013 |
29.11.2013 |
25.10.2013 |
PcProfi s.r.o. |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
25.10.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vyhodnotenie ponúk: maliarske a stavebné opravy
|
19 989,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
07.07.2013 |
31.08.2013 |
10.07.2013 |
Maxstavby s.r.o. |
Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov |
|
|
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
469/2020
|
Germicidne žiariče - väčšie 41ks, menšie 9ks
|
13 208.03 |
s DPH |
Obj. č. 249/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
BETRIMAX s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
470/2020
|
Pružinová hojdačka, veľká lavička
|
642,00 |
s DPH |
Obj. č. 249/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Crew s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
471/2020
|
Drogéria, čistiace prostriedky
|
776,71 |
s DPH |
Obj. č. 251/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
Faktúra |
472/2020
|
ŠJ - potraviny
|
871,55 |
s DPH |
Z 12/2020/ŠJ
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
Faktúra |
473/2020
|
Polička, skrinka
|
600,00 |
s DPH |
Obj. č. 252/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
100lar s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
Faktúra |
475/2020
|
ŠJ - potraviny
|
566,38 |
s DPH |
Z 10/2020/ŠJ
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Jozef Jakab |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
474/2020
|
ŠJ - potraviny
|
265,14 |
s DPH |
Z 12/2020/ŠJ
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
467/2020
|
ŠJ - potraviny
|
191,77 |
s DPH |
Z 9/2020 ŠJ
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Pekáreň Mirkovce |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
476/2020
|
Forum pre riaditeľov - 2020
|
12,00 |
s DPH |
Obj. č. 253/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Periskop s.r.o. člen Komenský Group |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
477/2020
|
Dezinfekcia 15 ks
|
317,28 |
s DPH |
Obj. č. 254/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Imuna Pharm a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
478/2020
|
Ochranné rúška 1000 ks
|
410,00 |
s DPH |
Obj. č. 255/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
STOLTom, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
479/2020
|
Zber a odvoz odpadu 11/2020
|
51,84 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |