|
Objednávka |
Obj. č. 52/2026
|
Skrinky podľa letákovej ponuky, tovar po zľave
|
117,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
Čistiace prostriedky podľa internetovej ponuky zo dňa 27.05.2026
|
2 355.23 |
s DPH |
Obj. č. 48/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Dobropis
|
-15,29 |
s DPH |
Z 19/2025/ŠJ
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
Plyn - záloha (1.7.2026-31.7.2026)
|
2 477.70 |
s DPH |
Z 43/2024/Hosp.
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
Servis výťahov - paušál 6/2026
|
61,46 |
s DPH |
Dodatok č. 4 k Z 21/2020/Hosp.
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
ŠJ - potraviny
|
1 397,73 |
s DPH |
Z 21/2025/ŠJ
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
08.06.2026 |
|
Objednávka |
Obj. č. 49/2026
|
ASC agenda 200-299 žiakov ZŠ 2027
|
295,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants Bratislava s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
Objednávka |
Obj. č. 50/2026
|
Oprava mot. vozidla, výmena filtrov, výmena oleja pred plánovaným STK
|
313,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
TRANSTECH a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
Objednávka |
Obj. č. 51/2026
|
Servis, odborná prehliadka Expanzomat 35l., 140l., 300l. zásobníka vody
|
340,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Kunec |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
Potraviny
|
271,38 |
s DPH |
Z 19/2025/ŠJ
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
Z 5/2025/Reg.
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
Vodné a stočné - spotreba
|
4 016,16 |
s DPH |
Z 2/2009/Hosp. Dod.1/2010/Hosp.
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Tonery - náhradné náplne
|
49,20 |
s DPH |
Z 29/2024/Hosp.
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
Potraviny
|
535,83 |
s DPH |
Z 24/2025/ŠJ
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Bona Market s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
ŠJ - potraviny
|
1 399,37 |
s DPH |
Z 20/2025/ŠJ
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
ŠJ - potraviny
|
1 770.95 |
s DPH |
Z 23/2025/ŠJ
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Jozef Jakab |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
Masážne procedúry žiakov 5/2026
|
504,00 |
s DPH |
Z 29/2025/Hosp.
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Tibor Straka |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Obj. č. 196/2026
|
Elektromateriál - žiarivky ORO glass-pover T8-1020 - 25 ks, žiarivky ORO glass-pover T860 - 24ks, objímky
|
361,66 |
s DPH |
Obj. č. 47/2026
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Electric s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
Potraviny
|
2 685.82 |
s DPH |
Z 22/2025/ŠJ
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
Objednávka |
Obj. č. 48/2026
|
Čistiace prostriedky podľa internetovej ponuky zo dňa 27.05.2026
|
2 660.49 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |